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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000095
Monto de la Factura
₲ 638.000
Nro. de Orden de Pago
2000023819
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.215
IVA
₲ 30.381
Retención DNCP
₲ 2.358
Retención IVA
₲ 9.114
Retención Renta
₲ 18.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 139.084
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
545/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185829
Monto Contrato
₲ 1.986.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.725.846.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.524.406.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips