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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005469
Monto de la Factura
₲ 150.524.000
Nro. de Orden de Pago
2000012437
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.507.537
IVA
₲ 7.167.810

Retención DNCP
₲ 556.222
Retención IVA
₲ 2.150.343
Retención Renta
₲ 4.300.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.009.212

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
545/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185829
Monto Contrato
₲ 1.986.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.641.374.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.449.509.613

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips