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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0004809
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
2000011346
Fecha de Orden de Pago
02-12-2020
Fecha Emisión Cheque
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.047
IVA
₲ 190.909

Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 57.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
537/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-173301
Monto Contrato
₲ 3.239.552.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.077.827.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.899.089.582

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345990
Nombre de la Licitación
LPN SBE 66-18 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips