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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 71.867.520
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
09-01-2018
Fecha Emisión Cheque
09-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.746.103
IVA
₲ 6.533.411

Retención DNCP
₲ 261.336
Retención IVA
₲ 1.960.023
Retención Renta
₲ 1.306.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.593.376
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-143528
Monto Contrato
₲ 280.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.620.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.111.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325528
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay