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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004174
Monto de la Factura
₲ 20.509.500
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.504.162
IVA
₲ 1.864.500
Retención DNCP
₲ 73.088
Retención IVA
₲ 559.350
Retención Renta
₲ 372.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151374
Monto Contrato
₲ 1.404.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.815.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325537
Nombre de la Licitación
LPN 14/2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay