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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003040
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.037
IVA
₲ 203.636

Retención DNCP
₲ 8.145
Retención IVA
₲ 61.091
Retención Renta
₲ 40.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151374
Monto Contrato
₲ 1.404.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.815.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325537
Nombre de la Licitación
LPN 14/2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay