- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004641
Monto de la Factura
₲ 4.776.500
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
13-02-2020
Fecha Emisión Cheque
13-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.499.116
IVA
₲ 434.227
Retención DNCP
₲ 16.848
Retención IVA
₲ 130.268
Retención Renta
₲ 130.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151367
Monto Contrato
₲ 407.243.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.885.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.600.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325537
Nombre de la Licitación
LPN 14/2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay