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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061957
Nro. de Timbrado
16314652
Monto de la Factura
₲ 95.607.413
Nro. de Orden de Pago
1500023088
Fecha de Orden de Pago
14-08-2023
Fecha Emisión Cheque
14-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.657.191
IVA
₲ 2.331.780
Retención DNCP
₲ 361.909
Retención IVA
₲ 699.570
Retención Renta
₲ 2.798.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/PR N° 017/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-222207
Monto Contrato
₲ 9.043.534.293
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.119.653.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.749.294.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410730
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar