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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011496
Monto de la Factura
₲ 12.049.710
Nro. de Orden de Pago
1975
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.686.909
IVA
₲ 270.110

Retención DNCP
₲ 46.176
Retención IVA
₲ 81.033
Retención Renta
₲ 235.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
35-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-109539
Monto Contrato
₲ 364.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.293.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.951.794

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290807
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac