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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-2-23604
Nro. de Timbrado
15217417
Monto de la Factura
₲ 56.140.392
Nro. de Orden de Pago
39699
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.885.208
IVA
₲ 5.103.672

Retención DNCP
₲ 255.184
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40003-22-213621
Monto Contrato
₲ 1.114.916.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.407.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.719.651

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406308
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTON
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa