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Datos del Pago

Nro. de Factura
00100101364
Monto de la Factura
₲ 67.115.616
Nro. de Orden de Pago
3194
Fecha de Orden de Pago
12-04-2012
Fecha Emisión Cheque
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.825.730
IVA

Retención DNCP
₲ 239.176
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
062/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-24803
Monto Contrato
₲ 805.387.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.605.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.188.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206582
Nombre de la Licitación
LPN Nº 91/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips