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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010008775
Monto de la Factura
₲ 95.000.000
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
23-01-2012
Fecha Emisión Cheque
23-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.343.273
IVA

Retención DNCP
₲ 338.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
112/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23679
Monto Contrato
₲ 1.640.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.495.381.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.488.898.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206566
Nombre de la Licitación
LPN 102/10 PROV, INST Y PUESTA EN MARCHA DE ENLACE DE MICROONDAS ENTRE HC CON EL HOSPITAL DE LUQUE, LA CLINICA ISLA PO I Y LA CLINICA INGAVI - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips