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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001010
Monto de la Factura
₲ 12.900.222
Nro. de Orden de Pago
2896
Fecha de Orden de Pago
30-03-2012
Fecha Emisión Cheque
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.267.876
IVA
Retención DNCP
₲ 45.972
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÃEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
135-11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-25052
Monto Contrato
₲ 892.416.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.740.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.691.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206579
Nombre de la Licitación
LPN Nº 89/10 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PREDIOS Y JARDINES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips