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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009387
Monto de la Factura
₲ 120.113.727
Nro. de Orden de Pago
12413
Fecha de Orden de Pago
24-11-2011
Fecha Emisión Cheque
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.225.970
IVA

Retención DNCP
₲ 428.042
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29886
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.676.073.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.669.555.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219440
Nombre de la Licitación
LPN 07/11 SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips