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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-002602
Monto de la Factura
₲ 3.524.400
Nro. de Orden de Pago
6260
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.351.640
IVA
₲ 320.400

Retención DNCP
₲ 12.560
Retención IVA
₲ 96.120
Retención Renta
₲ 64.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
198/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27534
Monto Contrato
₲ 152.539.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.037.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.641.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206111
Nombre de la Licitación
LPN Nº 97/10 NADQUISICION DE ANTEOJOS PARA ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips