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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038588
Monto de la Factura
₲ 58.800.000
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
20-01-2012
Fecha Emisión Cheque
20-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.620.480
IVA
Retención DNCP
₲ 219.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
294/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30937
Monto Contrato
₲ 15.249.442.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.578.149.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.516.832.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips