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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039893
Monto de la Factura
₲ 691.031.250
Nro. de Orden de Pago
3622
Fecha de Orden de Pago
23-04-2012
Fecha Emisión Cheque
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.417.025
IVA

Retención DNCP
₲ 2.579.850
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
294/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30937
Monto Contrato
₲ 15.249.442.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.578.149.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.516.832.767

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips