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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006733
Monto de la Factura
₲ 43.100.000
Nro. de Orden de Pago
2083
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.502.427
IVA
₲ 2.052.381

Retención DNCP
₲ 160.907
Retención IVA
₲ 615.714
Retención Renta
₲ 820.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
294/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30937
Monto Contrato
₲ 15.249.442.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.578.149.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.516.832.767

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips