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Datos del Pago

Nro. de Factura
00110010040924
Monto de la Factura
₲ 168.966.000
Nro. de Orden de Pago
4376
Fecha de Orden de Pago
11-05-2012
Fecha Emisión Cheque
11-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.702.994
IVA

Retención DNCP
₲ 630.806
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
294/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30937
Monto Contrato
₲ 15.249.442.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.578.149.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.516.832.767

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips