Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032350
Monto de la Factura
₲ 45.171.000
Nro. de Orden de Pago
5923
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.956.799
IVA
₲ 4.106.455

Retención DNCP
₲ 160.973
Retención IVA
₲ 1.231.937
Retención Renta
₲ 821.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-45720
Monto Contrato
₲ 567.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.085.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.303.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips