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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-12798
Monto de la Factura
₲ 125.280.000
Nro. de Orden de Pago
4676
Fecha de Orden de Pago
22-05-2012
Fecha Emisión Cheque
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.139.003
IVA

Retención DNCP
₲ 446.452
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
319/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29872
Monto Contrato
₲ 1.447.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.909.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.292.370

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206089
Nombre de la Licitación
LPN Nº 101/10 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips