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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0005370
Monto de la Factura
₲ 258.173.659
Nro. de Orden de Pago
7428
Fecha de Orden de Pago
14-07-2011
Fecha Emisión Cheque
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.140.964
IVA

Retención DNCP
₲ 1.032.695
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
04/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21286
Monto Contrato
₲ 5.151.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.693.414.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.387.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198469
Nombre de la Licitación
LPN 42-10 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DE PETROLEO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips