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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001681
Monto de la Factura
₲ 48.900.000
Nro. de Orden de Pago
36689
Fecha de Orden de Pago
19-10-2012
Fecha Emisión Cheque
29-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.503.010
IVA
Retención DNCP
₲ 174.262
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
068-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-30849
Monto Contrato
₲ 3.436.261.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.519.479.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.498.707.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap