Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
33924
Fecha de Orden de Pago
03-10-2011
Fecha Emisión Cheque
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA

Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
068-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-30849
Monto Contrato
₲ 3.436.261.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.519.479.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.498.707.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap