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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004430
Monto de la Factura
₲ 46.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000009066
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.517.040
IVA
₲ 4.200.000
Retención DNCP
₲ 162.960
Retención IVA
₲ 1.260.000
Retención Renta
₲ 1.260.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
309/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147198
Monto Contrato
₲ 2.563.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.575.495.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.428.609.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips