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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051324
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
2000004606
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.662.540
IVA
₲ 450.000

Retención DNCP
₲ 17.460
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 135.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
290/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146786
Monto Contrato
₲ 1.709.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.709.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.593.252.077

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips