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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044580
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000001971
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.235.636
IVA
₲ 21.818.182

Retención DNCP
₲ 855.273
Retención IVA
₲ 6.545.455
Retención Renta
₲ 4.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
290/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146786
Monto Contrato
₲ 1.709.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.709.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.593.252.077

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips