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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0084776
Monto de la Factura
₲ 1.912.500
Nro. de Orden de Pago
2000019666
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.338.277
IVA
₲ 173.864

Retención DNCP
₲ 6.746
Retención IVA
₲ 52.159
Retención Renta
₲ 52.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 463.159

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
307-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147416
Monto Contrato
₲ 849.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.134.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.313.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips