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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048027
Monto de la Factura
₲ 7.140.000
Nro. de Orden de Pago
2000007163
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.725.361
IVA
₲ 649.091

Retención DNCP
₲ 25.185
Retención IVA
₲ 194.727
Retención Renta
₲ 194.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
338/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-150474
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.460.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.424.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327852
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips