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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051204
Monto de la Factura
₲ 9.520.000
Nro. de Orden de Pago
1500000274
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.967.147
IVA
₲ 865.455
Retención DNCP
₲ 33.580
Retención IVA
₲ 259.637
Retención Renta
₲ 259.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
338/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-150474
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.460.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.424.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327852
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips