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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0002012
Monto de la Factura
₲ 616.000
Nro. de Orden de Pago
2000001403
Fecha de Orden de Pago
18-07-2018
Fecha Emisión Cheque
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.805
IVA
₲ 56.000
Retención DNCP
₲ 2.195
Retención IVA
₲ 16.800
Retención Renta
₲ 11.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
292/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147141
Monto Contrato
₲ 265.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.477.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips