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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005951
Monto de la Factura
₲ 10.994.000
Nro. de Orden de Pago
2000009045
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.355.548
IVA
₲ 999.455

Retención DNCP
₲ 38.779
Retención IVA
₲ 299.837
Retención Renta
₲ 299.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
311-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147181
Monto Contrato
₲ 87.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.468.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.115.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips