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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006148
Monto de la Factura
₲ 7.661.500
Nro. de Orden de Pago
2000019679
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.216.576
IVA
₲ 696.500
Retención DNCP
₲ 27.024
Retención IVA
₲ 208.950
Retención Renta
₲ 208.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
163/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-145314
Monto Contrato
₲ 15.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.323.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.435.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302245
Nombre de la Licitación
LPN SBE 20-16 ADQUISICIÓN DE PROTESIS Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips