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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000677
Nro. de Timbrado
12295607
Monto de la Factura
₲ 74.800.000
Nro. de Orden de Pago
12206
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.133.440
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 266.560
Retención IVA
₲ 2.040.000
Retención Renta
₲ 1.360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
6/2017 y 141/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-145636
Monto Contrato
₲ 372.799.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.799.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.526.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300551
Nombre de la Licitación
LPN 60-15 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA U.T.I.A, U.C.O Y U.T.I.M DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips