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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000265
Monto de la Factura
₲ 9.870.000
Nro. de Orden de Pago
1500000377
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.296.822
IVA
₲ 897.273
Retención DNCP
₲ 34.814
Retención IVA
₲ 269.182
Retención Renta
₲ 269.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
279/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147575
Monto Contrato
₲ 39.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.698.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309732
Nombre de la Licitación
LPN SBE 138-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips