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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000077
Monto de la Factura
₲ 2.010.000
Nro. de Orden de Pago
2000007586
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.891.264
IVA
₲ 182.727

Retención DNCP
₲ 7.090
Retención IVA
₲ 54.818
Retención Renta
₲ 54.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.010

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
279/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147575
Monto Contrato
₲ 39.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.698.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309732
Nombre de la Licitación
LPN SBE 138-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips