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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003227
Monto de la Factura
₲ 980.178
Nro. de Orden de Pago
1500000500
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 923.257
IVA
₲ 89.107

Retención DNCP
₲ 3.457
Retención IVA
₲ 26.732
Retención Renta
₲ 26.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
303/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-152470
Monto Contrato
₲ 1.350.348.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.845.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.096.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310692
Nombre de la Licitación
LPN SBE 42-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips