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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-017-0000001
Monto de la Factura
₲ 29.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000005072
Fecha de Orden de Pago
30-04-2019
Fecha Emisión Cheque
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.317.394
IVA
₲ 1.414.286

Retención DNCP
₲ 109.749
Retención IVA
₲ 424.286
Retención Renta
₲ 848.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
475/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143951
Monto Contrato
₲ 6.625.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.064.535.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.815.737.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319416
Nombre de la Licitación
LPN SBE 165-16 ADQUISICION Y PROVISION DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips