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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0008513
Monto de la Factura
₲ 4.862.102
Nro. de Orden de Pago
2000009720
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.579.746
IVA
₲ 442.009

Retención DNCP
₲ 17.150
Retención IVA
₲ 132.603
Retención Renta
₲ 132.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
151/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-142765
Monto Contrato
₲ 2.043.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.033.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.919.307.705

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323028
Nombre de la Licitación
LPN SBE 03-17 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE BIOQUIMICA CLINICA, HEMATOLOGIA, LABORATORIO DE UTI Y MICROBIOLOGIA DEL HC
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips