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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 127.765.260
Nro. de Orden de Pago
2000004551
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.817.483
IVA
₲ 6.084.060

Retención DNCP
₲ 472.123
Retención IVA
₲ 1.825.218
Retención Renta
₲ 3.650.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
024/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137146
Monto Contrato
₲ 1.732.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.704.101.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.628.806.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318538
Nombre de la Licitación
LPN 145-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips