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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008375
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500000209
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
IVA
₲ 227.273

Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
295/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147055
Monto Contrato
₲ 149.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.916.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips