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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024217
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000010114
Fecha de Orden de Pago
03-07-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.720
IVA
₲ 600.000

Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
001/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135598
Monto Contrato
₲ 876.005.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.131.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.243.823

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310264
Nombre de la Licitación
LPN SBE 112-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA BAUMER, PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips