- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001968
Monto de la Factura
₲ 2.396.000
Nro. de Orden de Pago
2000000360
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.278.553
IVA
₲ 217.818
Retención DNCP
₲ 8.538
Retención IVA
₲ 65.345
Retención Renta
₲ 43.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
227/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147004
Monto Contrato
₲ 2.977.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.932.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.780.885.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317842
Nombre de la Licitación
LPN SBE 149-16 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, CATETERES, JERINGAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips