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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002562
Monto de la Factura
₲ 87.652.000
Nro. de Orden de Pago
2000000209
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.355.458
IVA
₲ 7.968.364

Retención DNCP
₲ 312.360
Retención IVA
₲ 2.390.509
Retención Renta
₲ 1.593.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
470/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135676
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.608.237.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.398.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310497
Nombre de la Licitación
LPN SBE 85-16 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S, CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips