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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009740
Monto de la Factura
₲ 32.580.000
Nro. de Orden de Pago
2000000632
Fecha de Orden de Pago
23-05-2018
Fecha Emisión Cheque
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.982.988
IVA
₲ 2.961.818
Retención DNCP
₲ 116.103
Retención IVA
₲ 888.545
Retención Renta
₲ 592.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
030/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136621
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.588.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.312.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310825
Nombre de la Licitación
LPN SBE 60-16 ADQUISICIÒN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL DPTO DE LABORATORIO DE ANÀLISIS CLÌNICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips