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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4717
Nro. de Timbrado
12998829
Monto de la Factura
₲ 94.803.074
Nro. de Orden de Pago
1500003523
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.297.602
IVA
₲ 8.618.461
Retención DNCP
₲ 334.396
Retención IVA
₲ 2.585.538
Retención Renta
₲ 2.585.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PS N° 73/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-168454
Monto Contrato
₲ 1.269.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.587.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.101.666.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349823
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR DE LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar