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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004699
Nro. de Timbrado
12998829
Monto de la Factura
₲ 96.335.082
Nro. de Orden de Pago
1500002766
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.740.641
IVA
₲ 8.757.735

Retención DNCP
₲ 339.800
Retención IVA
₲ 2.627.321
Retención Renta
₲ 2.627.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PS N° 73/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-168454
Monto Contrato
₲ 1.269.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.587.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.101.666.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349823
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR DE LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar