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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-008/009
Nro. de Timbrado
13680968
Monto de la Factura
₲ 334.690.415
Nro. de Orden de Pago
1500008131
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.254.030
IVA
₲ 30.426.401
Retención DNCP
₲ 1.180.544
Retención IVA
₲ 9.127.921
Retención Renta
₲ 9.127.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
PR/PS N° 238/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-177531
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.599.985.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.034.753.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar