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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000204
Nro. de Timbrado
14372253
Monto de la Factura
₲ 74.729.205
Nro. de Orden de Pago
1500013621
Fecha de Orden de Pago
23-06-2021
Fecha Emisión Cheque
23-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.389.477
IVA
₲ 6.793.564

Retención DNCP
₲ 263.590
Retención IVA
₲ 2.038.069
Retención Renta
₲ 2.038.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
PR/PS N° 238/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-177531
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.599.985.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.034.753.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar