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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000266
Monto de la Factura
₲ 39.280.870
Nro. de Orden de Pago
2085
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.355.393
IVA
₲ 3.570.988
Retención DNCP
₲ 139.983
Retención IVA
₲ 1.071.296
Retención Renta
₲ 714.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
PR 264/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89356
Monto Contrato
₲ 1.476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.898.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 958.581.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267510
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar